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关于审计主管的工作职责

2024-04-20 17:12:01 文秘 访问手机版

关于审计主管的工作职责 第1篇

  1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;

  2.及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;

  3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;

  4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;

  5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;

  6.对下属提供工作指导;

关于审计主管的工作职责 第2篇

  1、 可独立完成常规内控审计、管理审计、及与业务相关专项类审计工作,对问题点及风险点具有识别的能力;

  2、 收集、整理审计证据,并进行初步分析、评价,形成审计底稿,及相应审计结论,汇报项目负责人;

  3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  4、督促审计结论和建议的落实;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。

关于审计主管的工作职责 第3篇

  1-根据公司的相关运营、内控管理制度,对各区域分子公司进行审计,独立完成工作,并将发现与被审单位进行沟通交流,后续跟踪拟定审计报告,追踪后续的整改计划、落实到人到岗。

  2-对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察;

  3-对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

  4-办理公司领导交办的专项审计任务。

关于审计主管的工作职责 第4篇

  1、编制完整合理的审计项目工作计划;

  2、维护客户关系,与客户进行良好的沟通;

  3、作为项目负责人指导、监督、检查项目组人员的工作开展,保证项目顺利实施;

  4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

  5、领导交办的其他工作。

关于审计主管的工作职责 第5篇

  1.负责内控常规审计工作及其它内控专项审计工作的开展与实施;

  2.负责内控工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;

  3.负责内控审计报告和内部控制评估报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;

  4.负责梳理、更新与各部门相关的内部控制流程,编制、完善公司内部控制手册;

  5.建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;

关于审计主管的工作职责 第6篇

  职责

  1、协助部门主管开展对集团及其所属各分子公司的各项财务,经营管理,效益效率等各项审计,拟订项目审计计划,制定具体审计方案,实施各项审计程序。能发现问题。

  2、各审计项目的具体审计业务沟通,包括审前调查和风险评估,现场审计意见沟通,审计报告意见反馈,问题确认等工作。

  3、协助部门主管编制整理审计报告,提出审计整改意见,对各分子公司的经营管理提出审计建议,并能推动整改和落实。

  4、协助部门主管作好集团及属下各分子公司的内控合规建设等工作。

  任职要求:

  1、能熟悉和掌握国家相关的财务,审计类法律法规。

  2、熟悉企业内部审计相关的知识和程序,有独立完成各类审计项目的能力,有大型制造业工作经验,具大型3C产品制造或大型机械制造企业工作经验者优先考虑。

  3、具备较强的企业风险识别能力,和较强的沟通协调能力。

  4、为人正直,诚实勤勉。

关于审计主管的工作职责 第7篇

  职责

  1. 协助部门负责人开展合同审核、商务谈判、采购合规性审计、投资项目审计等日常工作;

  2. 协助部门负责人开展各类审计工作,包括但不限于:财务审计、经营绩效审计、离任审计、建设项目后评价、单一业务模块专项审计、舞弊调查以及各类实时跟踪审计项目;

  3. 协助部门负责人对审计发现问题进行整改跟踪,定期出具审计发现问题整改报告;

  4 . 协助部门负责人建立健全审计部门制度规范及审计工作操作手册,不定期对审计工作方式方法进行总结归纳和内部培训宣导,持续优化审计程序;

  5.负责受理、调查员工举报的违纪事件,并提出相关处理方案;

  6. 负责审计资料的收集、整理、归档工作;

  7. 完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1. 全日制本科以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业;

  2. 持有中级会计师或审计师以上职称证;

  3. 有3年以上内审工作经验或会计师事务所审计工作经验;

  4. 熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;

  5. 熟练使用office、金蝶K3等软件操作;正直、勤奋、坚持原则,具备良好的沟通能力、抗压能力、快速学习能力;

关于审计主管的工作职责 第8篇

  职责:

  1.完善内部审计制度和审计体系。

  2.对年度预算的执行和决算情况进行审计。

  3.按照年度、季度对学校财务凭证及会计报表进行例行审计。

  4.对学校各项财务收支及其他经济活动,如各项收入征缴的及时性、准确性、完整性;各项开支是否合理、审批手续是否完整;资金管理和使用的安全性和合理性进行审计。

  5.对教学、科研等专项资金的筹措、拨付、管理和使用审计。

  6.对学校基建工程、修缮工程、绿化工程招标、预算、决算进行专项审计。

  7.对学校大宗采购的招标、谈判、合同签订程序进行监督。

  8.对学校资产的日常保管及使用情况进行审计。

  9.联合人事部门对领导干部和重要核心岗位人员进行离任审计。

  10.对内部控制与风险管理制度执行情况进行监督。

  11.开展其他专项审计工作。

  任职要求:

  1.年龄50周岁以下,985、211大学本科及其以上学历,审计、财经、法律、管理类相关专业毕业,熟悉会计、审计法律法规。

  2.具有5年以上财务管理、审计工作经验,熟悉企业内部控制和审计工作流程、业务;具有民办高校同类工作经验优先。

  3.具有较强的检查、分析能力、综合判断能力和独立工作能力,工作认真、负责、仔细。

  4.具备良好的职业道德,能够坚持原则、秉公办事、保守秘密。

关于审计主管的工作职责 第9篇

  1.建立并健全公司内部审计的制度、框架和流程;

  2.根据公司发展方向和规划,制定年度审计计划;

  3.制定各项审计方案,组织进行各项审计工作,出具审计报告及管理建议,跟进后续整改情况;

  4.协调并配合外部审计,跟进外部审计报告的整改情况。

关于审计主管的工作职责 第10篇

  1、配合审计总监完善公司内部审计制度。

  2、独立牵头开展审计工作,能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。

  3、独立完成审计工作底稿,针对审计重点内容拟定完成审计报告。

  4、在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法,并组织实施整改。

  5、能够协助指导审计专员开展具体审计事项,提高团队协作能力。

关于审计主管的工作职责 第11篇

  1、负责宾馆营业收入报告的审核,有效地控制宾馆营业收入中最低限度的坏帐损失。

  2、审核应收帐会计编制的各种记帐凭证。

  3、加强信贷管理,提高资金回收率和资金使用效益。

  4、审核应收帐会计编制的每日营业收入报告,并按规定的报告时间,及时向宾馆督导级决策管理人员报告。

  5、负责应收帐帐项分析,定期报告应收帐帐项余额,处理资金结算工作中出现的疑难问题。

  6、负责解决应收帐结算工作的往来函件,佣金结算和分析工作。

关于审计主管的工作职责 第12篇

  1、根据年度审计计划,负责各项审计的具体工作;

  2、能够根据审计目标编制项目审计详细方案,将具体审计程序和发现事项记录;

  于审计工作底稿,对自已的工作底稿的真实性负责;

  3、向审计项目经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;

  4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议;

  5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。

关于审计主管的工作职责 第13篇

  1、能独立承担中小企业年报审计、所得税汇算清缴鉴证业务;

  2、做好客户关系的维护工作,制作客户需提供的资料清单,与客户保持良好的沟通与联系;

  3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

  4、审计公司资金使用情况;

  5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

关于审计主管的工作职责 第14篇

  岗位职责:

  1、建立、改进、完善本部门的关于工程类的内控监督流程及制度;

  2、作为内部监督部门,参与审核项目的预(结)算工作。严格核对定额及各有关取费标准,按审计部要求参与复核项目造价计划的编制和审核,维护公司权益;

  3、落实审计工程的预算工作,并完成公司相关成本指标的预决算复核;熟悉图纸及设计变更,及时审核工程预(结)算.依据各工程项目,出具工程审计报告.

  4、监督预算的执行、过程造价控制及工程验收结算;形成日常控制报告

  5、依据工程台帐,防止超、漏报项目,做好工程造价及各类经济指标的分析报告

  6、进行项目实施过程中的成本监控及复核。

  任职资格:

  1、工程造价、工程管理、机电一体化、给排水或相近专业本科以上学历;

  2、具有造价员资格证书或初级以上职称;

  3、熟练使用预算管理软件、cad制图软件、办公自动化软件;

  4、2年以上工程预决算工作经验;

  5、精通建筑工程经营预决算、成本控制,业务能力强;

  6、具有良好的计划能力、分析决策能力、组织协调能力、谈判沟通能力和信息管理能力;

  7、具有一定的管理和良好的人际关系;

  8、性格沉稳,工作细致,条理清晰,恪守诚信,有较强的承受力和忍耐力。

关于审计主管的工作职责 第15篇

  1、 审核工程结算,对结算的准确性负责。

  2、 对工程结算审减金额较大的形成案例沉淀,与相关部门交流分享,并对发现问题的规避提出合理化建议。

  3、 招标工程的开标、议标、清标工作,对投标价格的合理性给予专业意见。

  4、 完成领导临时安排的测算、复核工作。

关于审计主管的工作职责 第16篇

  1、负责集团审计部的日常管理工作,加强集团风险管控,防范风险;

  2、负责建立、健全集团内部审计流程,拟订内部审计管理制度及内控制度;

  3、负责编制集团年度内部审计工作计划,组织内部审计工作的实施;

  4、根据集团年度审计计划,独立开展综合审计、专项审计及效益审计等内部审计工作,并按要求出具内部审计报告;

  5、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况,对整改不力的及进提出处理意见,确保内控缺陷及风险得到及时的纠正;

  6、熟悉与内部审计相关的国家政策、法规;

  7、负责外部审计机构的协调和沟通;

  8、负责集团内部审计资料的整理、归档和保管;

  9、完成领导交办的其他工作。

关于审计主管的工作职责 第17篇

  1、负责集团审计制度和流程的制定,年度审计工作计划定制;

  2、拟定审计方案,编制审计报告;

  3、对公司库存盘点审计,真实可靠反映存货价值,制定损耗计划并控制合理范围内;

  4、对各项目的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查

  5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作;

  6、负责组织公司流程制度的梳理;

  7、建立公司风险和内控管理体系。

关于审计主管的工作职责 第18篇

  1、对重大工程项目招投标项目进行全过程监管、多方面比较、深入分析;

  2、了解和掌握公司工程物质采购的市场行情和行业状况,确保采购价格的合理性;

  3、按照管理流程做好工程合同和付款审核工作,减少合同风险和隐患;

  4、审计资料的归类、存档及保管

关于审计主管的工作职责 第19篇

  工作职责:

  1、财务、审计类相关专业统招本科学历;

  2、有注册会计师、注册税务师等相关资格者优先;

  3、五年以上地产企业审计工作经验;

  4、熟悉国家财务、税收和审计方面的相关政策法规,熟悉公司财务会计、审计、税务等业务流程;

  5、较强的组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神;

  6、能适应中长期出差。

  任职资格:

  1、对下属分公司财产的完整、安全进行监督;

  2、对经济活动预算、财务收支计划、重大经济合同的执行情况进行审计监督;

  3、对有关经济合同签订、资产处置、设备更新等重要的经济活动进行审计监督;

  4、为公司、部门提供审计方面的咨询服务。

关于审计主管的工作职责 第20篇

  1、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计,发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作,编制审计底稿,出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。

  2、协助建立健全健全公司内控制度,检查各项制度、政策的有效性和执行情况。

  3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计,对经营者业绩及合规性进行评价。

  4、公司管理层委托的专项反舞弊调查。

  5、执行部门日常事务及领导交办的其他事项。

关于审计主管的工作职责 第21篇

  1. 协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作;

  2. 开展审计项目的前期准备工作,包括拟定审计方案、审计程序等

  3. 依据审计方案及程序要求,对相关审计资料进行收集、检查、审核等;

  4. 针对各项审计工作的结果,编制审计报告、审计建议等;

  5. 协助负责对审计发现的问题进行追踪,检查其整改情况;

  6. 协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的等审计工作;

  7. 负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作;

  8. 积极完成领导安排的其他工作。

关于审计主管的工作职责 第22篇

  工作职责:

  1、带领审计员进行项目审计和现场检查;

  2、负责审计组内的分工和协调,按计划、质量完成项目审计;

  3、负责定期或不定期对采购价格进行审核;

  4、对审计发现的问题进行核实并提出意见,根据价格审核情况进行相关报告;

  5、完成领导交办的其他任务。

  任职资格:

  1、全日制本科及以上学历;

  2、具有5年以上审计工作经验;

  3、熟悉各类财务制度及会计准则、财税法律规范;

  4、具备持续严谨、认真负责的职业道德及工作操守;

  5、具有中级审计师资格证者优先考虑。

关于审计主管的工作职责 第23篇

  1、完善公司内部审计和监察体系,制定内部审计和监察制度;

  2、负责公司及下属管理企业的内审工作,配合国资系统、上级单位、外审单位对公司实施的审计和监察工作。

  3、制定年度审计和监察计划,根据计划实施审计和监察工作;

  4、负责公司采购招标和内部采购的监督工作,对产品、价格和采购的全流程进行监察;

关于审计主管的工作职责 第24篇

  1、协助审计部领导规划、制定年度审计工作计划;

  2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;

  3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

  4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;

  5、稽核调研。

关于审计主管的工作职责 第25篇

  1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;

  2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

  4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

  5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;

  7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;

  8、针对公司招投标项目进行审计;

  9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查;

  10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程; 从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准;

  11、公司相关领导交办的其他审计工作。

关于审计主管的工作职责 第26篇

  1、参与制定财务审计制度及流程;

  2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

  3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;

  4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

关于审计主管的工作职责 第27篇

  1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;

  2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;

  3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;

  4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;

  5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;

  6、完成领导安排的其他事务。

关于审计主管的工作职责 第28篇

  1.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;

  2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;

  3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;

  4.负责远程审计系统的开发和维护;

  5.组织实施信息系统风险评估与审计;

  6.领导安排的其它工作。

关于审计主管的工作职责 第29篇

  1、 建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;

  2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;

  3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;

  4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;

  5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。

关于审计主管的工作职责 第30篇

  1.健全宾馆日审的收入审计制度,做到一切流程统一化、标准化。

  2.制定日审、前台收银员、前台值班经理的培训计划,包括:培训时间、内容等。

  3.负责每月一次对日审、前台收银员、值班经理的常规培训;当有特殊情况时,随时组织临时培训工作。

  4.负责监督各店出租屋房费、电费、电话费等的限期内催收工作。

  5.监督日审对各店的特殊账户款、应收账款的管理,每月末结清账款。

  6.负责对各店之间的宾客预存款、结账款等往来账款的管理。

  7.对酒店各种会员卡券的发放管理、销售管理及宾客使用情况的监督。

  8.审查日审报表各付款方式金额与实际收到款项金额相符。包括现金、信用卡、支票。

  9.监督日审对前台发票的填开、使用情况进行检查及问题发票的处理。

  10.对日审的日常工作进行监督、检查,主要包括:宾客帐单、入住退房时间、冲销账、扣减、免单、特价房、出租车提成、房卡制卡记录、前台及客房小吧销售、早餐、电话费、前台备用金长短款等情况,是否符合酒店相关财务制度规定及签字权限范围。

  11.对月度的.日审工作报告复核、检查、签字确认,未竟事宜进行处理。

  12.健全返佣管理制度,监督执行情况。

  13.负责监控密码掌控,及每月一次的变更工作。

  14.每月不定时抽查服务员作房报表是否与实际相符。

  15.完成财务总监交办的其他事宜。

关于审计主管的工作职责 第31篇

  1、熟悉各类审计项目,能独立或带领小组完成审计项目,拟定审计工作方案;

  2、实施审计程序,复核组员工作底稿,编制审计报告和管理建议书;

  3、负责审计过程中和现场结束后与客户相关部门的协调和沟通;

  4、与客户建立长期合作关系,并实施后续审计;

  5、掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解,提出有效的思路;

  6、 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

关于审计主管的工作职责 第32篇

  1、成本审计的相关工作:目标成本执行情况审计;进度款指令签证等过程动态监控审计;成本标准清单、管理制度流程、操作指引等规范化标准的文件审核,结算审计;

  2、采招、供应链的审计工作;招标、采购、供应链的单位引进开标,过程监督;合同条款、管理制度、流程、操作指引等规范化、标准的文件审核;招标、采购、供应链过程及事后审计;

  3、设计相关的审计工作:设计图纸、设计变更、技术方案等收发审核台账;限额设计执行情况审计;设计类合同进度款及结算审计;

  4、对公司运营、成本采购、设计、项目等工作进行审计;

  5、上级领导安排的临时性工作的执行和对各职能部门工作的配合。

关于审计主管的工作职责 第33篇

  岗位职责

  1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;

  2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。

  3.对公司内部经济合同进行审核;

  4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;

  5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;

  6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;

  7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。

  1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;

  2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;

  3.熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;

  4.具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:5-7年经验

关于审计主管的工作职责 第34篇

  岗位职责:

  1、协助建立与完善公司审计管理体系,制定相关内部审计制度和内审工作规范与流程;

  2、实施常规内部审计项目(包括但不限于财务基础工作、销售与收款、采购与付款、存货管理、生产车间管理、工程项目等审计)以及各类专项审计(包括但不限于舞弊审计以及其他特别事项审计);

  3、复核审计人员的审计底稿和审计报告。

  任职资格:

  1、具有本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业毕业;

  2、具备三年以上内审或外审经验,熟悉生产企业运作流程;

  3、有注册会计师(cpa)证书或国际内审师(cia)证书者优先;

  4、良好的理解力及交涉能力以及高度的职业道德;

  5、良好的应用文写作能力。

关于审计主管的工作职责 第35篇

  【职责】

  1、负责公司内部审计工作的开展;

  2、负责公司内部账务,报表的规范管理;

  3、协助及维护内审、内控、风控制度的`建立;

  4、能独立完成审计工作;

  5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。

  【任职资格】

  1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;

  2、3年及以上内外审经验尤佳;

  3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;

  4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。